New Wave Group AB Q1_2018_SV | Page 6

PERIODENS RESULTAT JANUARI - MARS Periodens resultat uppgick till 6,0 (24,9) mkr och resultat per aktie uppgick till 0,10 (0,38) kr. OMSÄTTNINGEN Omsättningen uppgick till 1 272,8 mkr, vilket var 1 % högre än föregående år (1 264,2 mkr). Valutakurserna påverkade omsätt- ningen negativt med 23,2 mkr, motsvarande 2 %. Kvartalets försäljning har även påverkats av att påsken i år inföll i mars jämfört med april i fjol. RAPPORTERING AV RÖRELSESEGMENT New Wave Group AB delar upp sin verksamhet i segmenten Profil, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning. Koncernen följer segmentens och varumärkenas nettoomsättning samt EBITDA. Rörelsesegmenten bygger på koncernens operativa styrning. Omsättningen i Sverige minskade med 3 % jämfört med före- gående år, vilket är relaterat till försäljningskanalen detaljhandeln. USA minskade med 4 %. Minskningen är relaterad till valuta- kursförändring vid omräkning till SEK. Omsättningen i lokal valuta ökade med 5 % och förbättringen sker i försäljnings- kanalen profil. Norden (exkl Sverige) var på samma nivå som i fjol. Dock ökade omsättningen i försäljningskanalen profil medan den minskade i detaljhandeln. Försäljningen i Central- och Sydeuropa ökade med 3 % respektive 8 %. Centraleuropas högre omsättning är relaterad till valutakursförändring vid omräkning till SEK och omsättningen i lokal valuta var i nivå med föregående år. Sydeuropa hade sin tillväxt i försäljningskanalen profil. Övriga länder ökade med 11 %. Förbättringen sker i Kanada och Asien samt i försäljningskanalen profil. PROFIL Omsättningen för årets första kvartal uppgick till 620,5 (589,7) mkr. Omsättningsökningen beror på mer försäljnings- och marknadsaktiviteter. Det är försäljningskanalen profil som ökar och tillväxten sker främst i USA samt övriga länder (Kanada, Asien). EBITDA uppgick till 42,8 (37,4) mkr. Förbättringen i EBITDA är relaterat till den ökade omsättningen och en förbättrad bruttovinstmarginal. Segmentet har dock även påverkats negativt av ökade kostnader för försäljning och marknadsföring. SPORT & FRITID BRUTTOVINST Omsättningen minskade något och uppgick till 530,5 (553,0) mkr. Försäljningen ökade i försäljningskanalen profil men minskade i detaljhandeln. Det är främst i regionerna Sverige och Norden (exkl. Sverige) som minskningen sker. EBITDA uppgick till 13,3 (29,2) mkr. Det lägre resultatet är relaterat till den lägre omsättningen och högre kostnader för marknadsföring. Segmentet har dock förbättrat sin bruttovinstmarginal jämfört med föregående år. Bruttovinstmarginalen förbättrades och uppgick till 46,8 (45,2) %. Förbättringen sker i Profil och Sport & Fritid medan Gåvor & Heminredning hade en lägre marginal. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Övriga rörelseintäkter ökade med 5,0 mkr till 15,9 (10,9) mkr. Övriga rörelseintäkter är främst hänförliga till rörelsens valu- tavinster men även övriga ersättningar och skall ställas mot resultatraden ”Övriga rörelsekostnader” där främst rörelsens valutaförluster redovisas. Övriga rörelsekostnader ökade med 4,0 mkr och uppgick till -11,8 (-7,8) mkr. Nettot av ovan poster uppgick till 4,1 (3,1) mkr. GÅVOR & HEMINREDNING Omsättningen i segmentet var på samma nivå som i fjol och uppgick till 121,8 (121,5) mkr. Segmentet ökade dock i försäljningskanalen profil medan man minskade i detaljhandeln. EBITDA uppgick till -19,9 mkr vilket var 11,4 mkr lägre än föregående år (-8,5 mkr). Minskningen beror på en lägre bruttovinstmarginal samt ökade kostnader relaterade till fler marknadsaktiviteter. KOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR Externa kostnader ökade med 28,6 mkr och uppgick till -317,2 (-288,6) mkr. Ökningen är främst relaterad till ökade insatser inom försäljning och marknadsföring. KAPITALBINDNING Kapitalbindningen i varulager har ökat med 256,2 mkr jämfört med föregående års första kvartal och uppgick till 2 810,3 (2 554,1) mkr. Ökningen är främst relaterad till ett utökat produktsor- timent samt uppbyggnad av vårt distributionscenter i Kanada. Omsättningshastigheten i varulager har av dessa anledningar försämrats något och uppgick till 1,0 (1,1) ggr. Lagervärdet förväntas ligga på en högre nivå än tidigare även de kommande kvartalen. Kostnaderna för personal uppgick till -246,4 mkr vilket är 18,3 mkr högre än föregående år (-228,1 mkr). Ökningen är relaterad till fler antal anställda, främst inom försäljning. Avskrivningarna var något högre jämfört med fjolåret och uppgick till -17,6 (-15,0) mkr. Valutakurserna minskade kostnaderna med 11,8 mkr. MSEK Råvarulager Varor under tillverkning Varor på väg Handelsvaror på lager Summa RÖRELSERESULTAT Rörelsemarginalen uppgick till 1,5 (3,4) %, där minskningen är relaterad till högre kostnader och de marknadsaktiviteter som gjorts FINANSNETTO OCH SKATTER Finansnettot uppgick till -10,2 (-12,5) mkr, vilket beror på ett förbättrat räntenetto. Skatt på periodens resultat uppgick till -2,4 (-5,8) mkr. 6 2018-03 34,5 10,3 146,7 2 618,8 2 810,3 2017-03 27,3 7,0 116,2 2 403,6 2 554,1