PERIODENS RESULTAT
JANUARI - MARS
Periodens resultat uppgick till 6,0 (24,9) mkr och resultat per
aktie uppgick till 0,10 (0,38) kr.
OMSÄTTNINGEN
Omsättningen uppgick till 1 272,8 mkr, vilket var 1 % högre än
föregående år (1 264,2 mkr). Valutakurserna påverkade omsätt-
ningen negativt med 23,2 mkr, motsvarande 2 %. Kvartalets
försäljning har även påverkats av att påsken i år inföll i mars
jämfört med april i fjol.
RAPPORTERING AV
RÖRELSESEGMENT
New Wave Group AB delar upp sin verksamhet i segmenten Profil,
Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning. Koncernen följer
segmentens och varumärkenas nettoomsättning samt EBITDA.
Rörelsesegmenten bygger på koncernens operativa styrning.
Omsättningen i Sverige minskade med 3 % jämfört med före-
gående år, vilket är relaterat till försäljningskanalen detaljhandeln.
USA minskade med 4 %. Minskningen är relaterad till valuta-
kursförändring vid omräkning till SEK. Omsättningen i lokal
valuta ökade med 5 % och förbättringen sker i försäljnings-
kanalen profil. Norden (exkl Sverige) var på samma nivå som i fjol.
Dock ökade omsättningen i försäljningskanalen profil medan den
minskade i detaljhandeln. Försäljningen i Central- och Sydeuropa
ökade med 3 % respektive 8 %. Centraleuropas högre omsättning
är relaterad till valutakursförändring vid omräkning till SEK
och omsättningen i lokal valuta var i nivå med föregående år.
Sydeuropa hade sin tillväxt i försäljningskanalen profil. Övriga
länder ökade med 11 %. Förbättringen sker i Kanada och Asien
samt i försäljningskanalen profil.
PROFIL
Omsättningen för årets första kvartal uppgick till
620,5 (589,7) mkr. Omsättningsökningen beror på mer
försäljnings- och marknadsaktiviteter. Det är försäljningskanalen
profil som ökar och tillväxten sker främst i USA samt övriga
länder (Kanada, Asien). EBITDA uppgick till 42,8 (37,4) mkr.
Förbättringen i EBITDA är relaterat till den ökade omsättningen
och en förbättrad bruttovinstmarginal. Segmentet har dock
även påverkats negativt av ökade kostnader för försäljning och
marknadsföring.
SPORT & FRITID
BRUTTOVINST
Omsättningen minskade något och uppgick till 530,5 (553,0) mkr.
Försäljningen ökade i försäljningskanalen profil men minskade
i detaljhandeln. Det är främst i regionerna Sverige och Norden
(exkl. Sverige) som minskningen sker. EBITDA uppgick till
13,3 (29,2) mkr. Det lägre resultatet är relaterat till den lägre
omsättningen och högre kostnader för marknadsföring.
Segmentet har dock förbättrat sin bruttovinstmarginal jämfört
med föregående år.
Bruttovinstmarginalen förbättrades och uppgick till 46,8 (45,2) %.
Förbättringen sker i Profil och Sport & Fritid medan Gåvor &
Heminredning hade en lägre marginal.
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA
RÖRELSEKOSTNADER
Övriga rörelseintäkter ökade med 5,0 mkr till 15,9 (10,9) mkr.
Övriga rörelseintäkter är främst hänförliga till rörelsens valu-
tavinster men även övriga ersättningar och skall ställas mot
resultatraden ”Övriga rörelsekostnader” där främst rörelsens
valutaförluster redovisas. Övriga rörelsekostnader ökade med
4,0 mkr och uppgick till -11,8 (-7,8) mkr. Nettot av ovan poster
uppgick till 4,1 (3,1) mkr.
GÅVOR & HEMINREDNING
Omsättningen i segmentet var på samma nivå som i fjol och uppgick
till 121,8 (121,5) mkr. Segmentet ökade dock i försäljningskanalen
profil medan man minskade i detaljhandeln. EBITDA uppgick
till -19,9 mkr vilket var 11,4 mkr lägre än föregående år (-8,5 mkr).
Minskningen beror på en lägre bruttovinstmarginal samt ökade
kostnader relaterade till fler marknadsaktiviteter.
KOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR
Externa kostnader ökade med 28,6 mkr och uppgick till
-317,2 (-288,6) mkr. Ökningen är främst relaterad till ökade
insatser inom försäljning och marknadsföring.
KAPITALBINDNING
Kapitalbindningen i varulager har ökat med 256,2 mkr jämfört
med föregående års första kvartal och uppgick till 2 810,3 (2 554,1)
mkr. Ökningen är främst relaterad till ett utökat produktsor-
timent samt uppbyggnad av vårt distributionscenter i Kanada.
Omsättningshastigheten i varulager har av dessa anledningar
försämrats något och uppgick till 1,0 (1,1) ggr. Lagervärdet
förväntas ligga på en högre nivå än tidigare även de kommande
kvartalen.
Kostnaderna för personal uppgick till -246,4 mkr vilket är
18,3 mkr högre än föregående år (-228,1 mkr). Ökningen
är relaterad till fler antal anställda, främst inom försäljning.
Avskrivningarna var något högre jämfört med fjolåret och
uppgick till -17,6 (-15,0) mkr.
Valutakurserna minskade kostnaderna med 11,8 mkr.
MSEK
Råvarulager
Varor under tillverkning
Varor på väg
Handelsvaror på lager
Summa
RÖRELSERESULTAT
Rörelsemarginalen uppgick till 1,5 (3,4) %, där minskningen är
relaterad till högre kostnader och de marknadsaktiviteter som
gjorts
FINANSNETTO OCH SKATTER
Finansnettot uppgick till -10,2 (-12,5) mkr, vilket beror på ett
förbättrat räntenetto.
Skatt på periodens resultat uppgick till -2,4 (-5,8) mkr.
6
2018-03
34,5
10,3
146,7
2 618,8
2 810,3
2017-03
27,3
7,0
116,2
2 403,6
2 554,1